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信用社治理商业贿赂工作自查报告

时间:2020-07-31 07:23:58 来源:东星资源网


  2019年4月末至5月中旬,我社不间断地召开反商业贿赂专项工作会议,通过反复学习,加深领会,充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联系自身的工作实际,对照联社三信联[2019]25号文件精神进行自查,做到边学习、边检查、边核实,着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进行了自查自纠。
  现将近阶段自查情况汇报如下:
  一、对授权授信管理的自查
  经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行《贷款通则》的有关规定以及贷款'三查“制度办理各项贷款业务,无利用职权进行'吃“'拿“'卡“'要“等不正当交易的行为。
  二、对储蓄业务的自查
  经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定,无集体或者工作人员'送各种礼品给客户“等变相提高存款利率的不正当交易的行为。
  三、对房屋租赁及装修的自查
  经查我社出租房屋2间,年租金为6600元,符合当地房屋租赁的市场价格;
无重大的房屋装修工程,即使资金较小的装修项目,均向联社部门报批,在核准的各项费用范围内进行装修。
  四、对中间业务的自查
  经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务,交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费,后者目前不收取手续费,均无不正当交易的行为。
  五、对会计结算的自查
  经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作,能够进行事前审查、事中复核和事后监督。各项费用均凭合法的发票报销,并严格执行'三签“制度。无不正当交易的行为。
  六、对不良资产处置的自查
  经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔,金额25.6万元,均严格执行呆帐核销的有关规定,无不正当交易的行为。
  七、无不正当交易行为的投诉和举报
  自查情况总结:
  通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展,从自查的情况看,我社各项内控制度能够覆盖各项业务,各项业务操作均能够按照有关规定办理,无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的,向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为;
也无客户、其他单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的,向集体和工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。
  但是,目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生,从这一点上,我们认...

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标签: 自查 信用社 治理
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