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[财务科2017年工作总结] 2017年财务科工作总结

时间:2019-02-12 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

财务科2017年工作总结 ? 在党中央“八项规定”的指导下,财务科立足现状,本着以收定支、量入为出的原则,认真做好财务核算,努力提高有限经费的使用效率。加强对拨入经费、固定资产、经费支出和罚没收入的管理,抓好财务档案管理,并对行政执法专项经费,做到专款专用,为各项业务工作能够顺利开展提供了资金保障。现将2017年的工作,汇报如下。

一、收入情况 2017年财政拨入经费**万元。

二、支出情况 2017年行政运行支出**万元。

三、固定资产管理情况 对固定资产建档立卡,实行定置管理,责任到人,加强固定资产管理。固定资产清理工作已于5月份完成,有部分固定资产已达到使用年限未处理,需办公室核实实物,予以报废处理。2017年新增固定资产**万元,现有固定资产总值**万元。

四、其他方面情况 一是圆满完成2016年结算与决算编报。1月初,财务科接受2016年年度财务决算软件培训,全面梳理2016年财务工作,顺利完成了2016年年度财务决算报表编报工作,为2017年财务工作的全面开展打下了良好基础。

二是顺利完成2017年预算编报。财务科在去年全面预算管理的基础上,全面践行科学发展观,深化认识,提出了“全方位预算、全员参与、全过程控制”的全面预算管理思路。由各科室负责人为责任人,采用全员参与,专人填报,财务科汇总的方式,对专项经费和抽验经费进行编制,人员及公用经费的编制在2017年预算编报的基础上,以“实事求是、科学合理”为原则,进行了重新核定。

三是对镇街所食品快检能力建设情况及所需经费情况进行了调研。

四是严格执行财务管理制度,把好财务收支关,做到日清月结,每月按时核对,做到了钱账相符,并及时完成了各类财务报表上报工作。

五是对行政罚没收入**万元,已严格按“收支两条线”规定及时上缴国库,并建立财务台账,切实做到了“应收尽收、应罚尽罚,罚缴分离、票款分离 ”规范化管理。

六是及时完整的地完成了会计档案的归档工作。财务科的会计档案经历了建设期,建设期与运行期并存、运行期三个阶段,会计人员也几经交替,为规范会计档案,提高财务管理水平,财务科对建局以来的会计档案进行整理、归档、封存。一是统一档案盒格式,订制专业会计档案盒;
二是将近十年会计档案统一编号,归档。这样使会计档案在规范化的征程上迈了一大步。

八是公务卡制度的执行情况。我局的零余额账户以及其他银行往来业务均在**支行进行,因此,公务卡也在该行办理,但是由于该行与财政局的支付网络一直未完成对接,虽已经办理了公务卡却依然无法使用,因此,我局8月份之前未做到公务卡结账等业务。我局早已下发通知,进一步规范公务卡使用管理,并督促**支行尽快办理该项业务。从8月底开始,**支行已开通此项业务,我们的公务卡支付业务也慢慢步入正轨。

九是严格按照市局财务科、区财政局的相关要求,保证专项经费的专款专用,与市局财务科、区财政局保持良好沟通,获得了认可和好评。

五、2018年的工作打算 一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》,学习相关专业技术,抓好业务技能培训,强化思想训练,提高财会人员的政策水平,思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。单位支出严格按照《预算法》的规定执行,以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出,不得擅自扩大大支出范围。

三是加强财务管理,完善内控制度。严格按照《会计法》和会计制度的规定,进一步加强会计工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行账务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金,注重资金使用效益,实行财政专户管理,确保专款专用,不挤占挪用。2、加强支出管理。进一步建立和完善支出管理有关制度,从严控制购置费、招待费、车辆费用等开支,坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据,不予报销入账。3、加强固定资产的管理。严格执行政府采购制度,完善政府采购手续,建立健全固定资产相关账簿,加强对固定资产的管理,防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识,根据《会计法》规定,建立内部审计制度、岗位责任制度;
建立固定资产、债权、债务清理制度;
审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。

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